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,某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發和零售業務。2019年7-8月份經濟業務如下:(1)7月份購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為10萬元,增值稅稅額為1.3萬元,向小規模納稅人銷售貨物金額為2.26萬元,柜臺零售貨物金額為1.13萬元。(2)7月份購進一批貨物,取得的增值稅專用發票注明的貨款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,價款為120萬元。(3)8月份購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為5萬元,增值稅稅額為0.65萬元,柜臺零售貨物金額為22.6萬元,另外賣出一臺空調機給消費者個人,含稅價款為0.565萬元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。要求:(1)計算7月份的銷項稅額。(2)計算7月份應納的增值稅稅額。(3)計算8月份應納的增值稅稅額。

2022-10-06 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-06 15:52

1.銷項稅額0.26%2B0.13%2B120*13%%2B2.6%2B13 2.進項稅額1.3%2B2.6%2B0.065 3.銷項-進項

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1.銷項稅額0.26%2B0.13%2B120*13%%2B2.6%2B13 2.進項稅額1.3%2B2.6%2B0.065 3.銷項-進項
2022-10-06
業務1可以抵扣進項稅額1.3 銷項稅額是(22600+11300)/1.13*0.13/10000=0.39
2022-03-16
你好,同學,具體計算過程為
2022-03-16
同學你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應納稅額=銷項減進項
2021-12-23
同學你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應納稅額=銷項減進項
2021-12-23
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