沒有收到發(fā)票,怎么就申報進項轉(zhuǎn)出了?
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
2021年10月份有一筆業(yè)務,在12月份的時候我們開了普票110萬,2022年稅局稽查的時候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表,在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入,在2021.12月的納稅申報表(開票當月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發(fā)票110萬;在開一份正確的100萬,像這種跨年的紅字發(fā)票賬務上要怎么處理呢?
8月賬上進項留抵5000元,9月申報8月增值稅的時候發(fā)現(xiàn),申報表附表二第20行,紅字發(fā)票一欄有100元,公司并沒有收到紅字發(fā)票,8月已結(jié)賬,那這100元賬務上蓋怎么處理呢?
8月賬上進項留抵5000元,9月申報8月增值稅的時候發(fā)現(xiàn),申報表附表二第20行,紅字發(fā)票一欄有100元,公司并沒有收到紅字發(fā)票,8月已結(jié)賬,那這100元賬務上蓋怎么處理呢?
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應付賬款嗎?那報表不是要重新更正
申報表有數(shù),可能對方開票上傳后金稅系統(tǒng)取得數(shù)。賬上沒做,因為都沒收到發(fā)票,不知道哪個公司開的。
所以現(xiàn)在稅務局系統(tǒng)有數(shù),賬上不知道怎么做
意思是自動填上去的進項轉(zhuǎn)出?
是的,申報表自己顯示的進項轉(zhuǎn)出數(shù)(根據(jù)對方公司開出的紅字發(fā)票)
一般都是自己填報的,不會自動顯示的。現(xiàn)在你申報了,就只有做進項轉(zhuǎn)出了
轉(zhuǎn)出到哪個科目,營業(yè)外支出嗎
你的查清楚是哪筆發(fā)票? 增值稅電子發(fā)票怎么知道對方是否紅沖? https://zhuanlan.zhihu.com/p/360730042