同學你好,這個100元賬上暫不做處理,等搞清楚后再做賬。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
2021年10月份有一筆業務,在12月份的時候我們開了普票110萬,2022年稅局稽查的時候發現我們這筆業務的納稅所屬期是2021.10月的并發現我們的業務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表,在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入,在2021.12月的納稅申報表(開票當月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發票110萬;在開一份正確的100萬,像這種跨年的紅字發票賬務上要怎么處理呢?
8月賬上進項留抵5000元,9月申報8月增值稅的時候發現,申報表附表二第20行,紅字發票一欄有100元,公司并沒有收到紅字發票,8月已結賬,那這100元賬務上蓋怎么處理呢?
8月賬上進項留抵5000元,9月申報8月增值稅的時候發現,申報表附表二第20行,紅字發票一欄有100元,公司并沒有收到紅字發票,8月已結賬,那這100元賬務上蓋怎么處理呢?
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
老師,小規模納稅人,開普票部分不用繳稅,我做帳時候放到應交增值稅了,現在想清理科目轉出來,放到營業外收入嗎
剛接手一家新公司,看到科目余額表里面一家應收賬款還有200萬沒有到賬,但是實際已經到賬了,,以前是代賬公司做的,這個要怎么解決
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,公司開銀行承兌為什么要付給銀行保證金和手續費呢?
老師,請問公司法人當過兵,現在是退役軍人,并且還有殘疾證,有什么稅收優惠政策嗎?
老師,沒有購買社保,一直有發工資,有沒有風險呢?業務是真實的
五花肉開哪項?請問老師
那賬上的留抵金額跟申報表不就一直都對不上?金額大的話也一直這樣掛著嗎
同學你好,是的,先這樣掛著吧,否則,也不好處理呢。