你好!銷售的同時開折扣四個的發票
老師,請教個問題,我們業務接了一個新客戶,新客戶第一次下單金額沒超過1萬美金,然后現在出貨是跟客戶另一個供應商一起拼柜報關,貨代那邊只能寫一個公司的名字,客戶的另一個供應商金額大,貨代肯定是寫另外一個供應商的名字出口報關,那這樣我們這邊怎樣處理呢,沒有報關單,又會收到外匯款
老師,請教一下,我們工廠做了4個耳罩樣品給客戶,沒收錢,然后后期大貨出了1000個金額26000,那這個我怎么做憑證
老師好 請問我們幫客戶在供應商那里買了一個東西 我們先付了錢給供應商了 然后再拿給客戶 之后再給客戶收錢 我們付錢給客戶的時候怎么做憑證呢?
請問一下老師,我們收別人的款,但是我們不賣產品給她,我們是送產品,那個產品直接是廠家的原料,我們送給他貼了非賣品,然后這個錢類似于加盟的那種感覺,我做賬的話怎么做?收的這個錢和送出去的產品怎么做賬務處理
老師,我們的貨,是供應商質量發貨給我們的客戶,然后客戶退貨了,退貨的運費是廠家代我們付了,然后廠家開了張運費發票給我們,那這個發票,我要怎么做會計科目,按理應該和產品一起做成本,可是產品退貨了,就沒有開產品發票
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
目前1000個開票26000,這個會計科目我會做的,那4個沒收錢,我怎么確認?我不是很懂
您好,你應該開1004個,然后同時在這張發票再開負數的4個
借:銷售費用104 貸:庫存商品92 稅金—銷項12
4個這樣行不行?
可以這樣處理,自產的視同銷售
單價26乘以4等于104元,我沖減銷售費用
你好,你是增加了銷售費用
老師,我能價格再低一點不?單價26,我成本價可能10,那我確認收入就是40,我用40來確認樣品收入
我的解決辦法對嗎
你好,你這是自產的,需要按售價
那我應該按照26的單價確認收入嗎?
你好!是的,按正常售價計算