你好,學員,具體哪里不清楚
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機的生產和銷售業務。2019年9月有關經營情況如下: (1)購進一批生產用零部件,取得增值稅專用發票注明稅額260000元。 (2)購進一批生產工具,取得增值稅專用發票注明稅額1040元;因管理不善,該批工具當月全部被盜。 (3)向銀行支付貸款利息,取得增值稅普通發票注明稅額1200元。 (4)購進與生產經營有關的住宿服務,取得增值稅專用發票注明稅額300元。 (5)購進國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的鐵路車票,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。6)采取折扣方式銷售M型洗衣機300臺,含增值稅單價5650元/臺,折扣額565元/臺,銷售額與折扣額在同一張發票上分別注明;另收取洗衣機的包裝物押金67800元。 (7)采取以舊換新方式銷售N型洗衣機400臺,含增值稅單價4520元/臺,舊洗衣機折價339元/臺。 已知:增值稅稅率為13%;航空旅客運輸服務按9%計算進項稅額;公路旅客運輸服務按3%計算進項稅額。取得的扣稅憑證均符合抵扣規定。 求該公司本月應納增值稅額
(二)甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機的生產和銷售業務。2019年9月有關經營情況如下: (1)購進一批生產用零部件,取得增值稅專用發票注明稅額260000元。 (2)購進一批生產工具,取得增值稅專用發票注明稅額1040元;因管理不善,該批工具當月全部被盜。 (3)向銀行支付貸款利息,取得增值稅普通發票注明稅額1200元。 (4)購進與生產經營有關的住宿服務,取得增值稅專用發票注明稅額300元。 (5)購進國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的鐵路奪票,票價共計2/800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。 (6)
算題1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機的生產和銷售業務。2019年9月有關經營情況如下:(1)購進一批生產用零部件,取得增值稅專用發票注明稅額260000元。(2)購進一批生產工具,取得增值稅專用發票注明稅額1040元;因管理不善,該批工具當月全部被盜。(3)向銀行支付貸款利息,取得增值稅普通發票注明稅額1200元。(4)購進與生產經營有關的住宿服務,取得增值稅專用發票注明稅額300元。(5)購進國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的鐵路車票,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(6)采取折扣方式銷售M型洗衣機300臺,含增值稅單價5650元/臺,折扣額565元/臺,銷售額與折扣額在同一張發票上分別注明;另收取洗衣機的包裝物押金67800元。(7)采取以舊換新方式銷售N型洗衣機400臺,含增值稅單價4520元/臺,舊洗衣機折價339元/臺。已知:增值稅稅率為13%;鐵路旅客運輸
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機,2021年9月有關經濟業務如下:(已知增值稅稅率為13%)計算當期增值稅額。(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物押金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機,2021年9月有關經濟業務如下:(已知增值稅稅率為13%)計算當期增值稅額。(1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物押金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
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老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調整科目,對應的調整申報表和匯算清繳報表的課程
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老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
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