你好,你這調整的是什么業務的。是減少以前年度的收入嗎
沖銷上一年度的收入,用以前年度損益調整科目嗎?借,應收賬款,貸,以前年度損益調整
借:以前年度損益調整-主營業務收入貸:以前年度損益調整-營業外收入月底應該怎么結轉?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業務收入 7000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 910 老師你好,幫我看看這個是不是把其他收益換成主營業務收入,下面是答案 借:以前年度損益調整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調整—主營業務收入 3000
調整收入用借:以前年度損益調整,貸方:主營業務收入,報表怎么反應
老師,你好,請問應收應付對不上,以前的賬已經沒法查出哪里出問題了,我現在調賬,可以直接 借,應收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調整-主營業務收入 借,以前年度損益調整-主營業務收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調可以嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
之前調整收入,但是沒有以前年度損益,現在重新調整
現在的話是不是不影響資產負債表
你好,你這個分錄不對的 你如果是減少以前的收入,借以前年度損益調整貸應收賬款。如果是增加的話,做相反的分錄。
調整以前的業務,不應該出現主營業務收入。