你好,可以的,可以享受的。
老師,您好,我們是物業(yè)公司,屬于小型微利企業(yè),截止到上個季度末利潤總額不超100萬,但是預(yù)計(jì)最后一季度收入比較可觀,年度利潤總額會超過100萬但不超300萬,根據(jù)優(yōu)惠政策,我們還可以享受哪個檔的優(yōu)惠呢,最后一個月的所得稅我應(yīng)該怎么計(jì)算呀,我這樣說老師您明白么
個體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設(shè)2020年度經(jīng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額為220萬元. (1)請計(jì)算出王某經(jīng)營所得應(yīng)納的個人所得稅。 (2)假設(shè)王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時將其注冊為有限公司且預(yù)計(jì)達(dá)到年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請計(jì)算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時與之前相比少交了多少的所得稅?
海明公司2016年年末未分配利潤為-350萬元(已達(dá)到稅后彌補(bǔ)的要求)2016年企業(yè)的負(fù)債1000萬,平均的利率為10%,2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10 000萬元,變動成本率60%,固定成本1000萬元,所得稅率25%。該公司分別按10%和5%提取法定盈余公積金和任意盈余公積。根據(jù)以上資料分析: 1計(jì)算該公司2017年的凈利潤 2計(jì)算該公司2017年提取的法定盈余公積和任意盈余公積的數(shù)額
入了統(tǒng)計(jì)局,成為規(guī)模以上,年收入達(dá)到2000萬,公司資產(chǎn)未達(dá)到1000,人數(shù)10人左右,利潤未達(dá)到300,還能享受小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎?
企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠--計(jì)算分析 一、某企業(yè)是以《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的資源為主要原材料的資源綜合利用企業(yè)。2022 年度在計(jì)算稅收優(yōu)惠前的計(jì)稅收入 500 萬元,準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)用為 200 萬元。請計(jì)算該公司2022 的應(yīng)納稅所得額是多少?2022 的應(yīng)納所得稅額是多少? 二、A公司為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2019年1月采取股權(quán)投資方式向B公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資150萬元,至2021年12月31日仍持有該股權(quán)。A公司2021年在未享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,A公司享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策。請計(jì)算: 1.A公司(創(chuàng)投)在2021年度能夠抵扣多少應(yīng)納稅所得額? 2.A公司2021年度應(yīng)繳納稅所得額是多少? 3.2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額是多少?(單位:萬元)
公司的試駕車賣了,是固定資產(chǎn),沒有開發(fā)票給客戶,怎么做賬啊?要交多少稅,有進(jìn)項(xiàng)的
II級承插混凝土管 稅收編碼
老師個體戶核定征收的,單月開票量超10萬,季度沒超30萬要交稅嗎?
老師:請問,小規(guī)模納稅人開具全額1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要取得什么資質(zhì)嗎?
外貿(mào)公司,做出口退稅的,管理費(fèi)用 500萬1年,銷售費(fèi)用5000元一票,1年發(fā)生多少票,還是未知,毛利率的設(shè)置滿足換匯成本的正常范圍,那么我的營業(yè)收入多少才能滿足公司運(yùn)轉(zhuǎn)? 我要從哪些維度去分析呢
老師,我們接待外來客戶,產(chǎn)生的住宿費(fèi) 可以是銷售費(fèi)用-住宿費(fèi)吧
3月份供應(yīng)商開票稅率開錯,已經(jīng)抵扣,4月份重新開,做賬后進(jìn)賬不平怎么處理?
老師你好,我們給一般納稅人建筑公司開具發(fā)票,保險費(fèi)可以開具專票嗎?一般納稅人建筑公司給我們報銷費(fèi)用。
公司購入10個人臉指紋打卡機(jī)共4800元,可以做固定資產(chǎn)嗎?
24年有張發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是今年這個合同又作廢了,這個發(fā)票在匯算清繳前作廢的,這個發(fā)票會影響24年的企業(yè)所得稅嗎?需要利潤調(diào)增嗎?
這兩者沒有關(guān)系,是吧,老師
好沒有關(guān)系的,看自己的就可以的。