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3月份供應商開票稅率開錯,已經抵扣,4月份重新開,做賬后進賬不平怎么處理?

2025-04-29 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-29 10:31

您好,這個總金額是一樣的,只是稅率不一樣吧,所以不會出現進項不平吧

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快賬用戶2137 追問 2025-04-29 16:06

進項勾選1710元,賬上紅沖1701,增加1710,賬上差額進項只有9元,對不起平

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:12

意思是你前面開的是1701紅沖了,又開了1710的發票,是吧

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快賬用戶2137 追問 2025-04-29 16:14

是的,。。。。進項也沒有負數可以勾選

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:15

這個不會不平,紅沖的你做負數分錄,重開的再做分錄就可以了

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快賬用戶2137 追問 2025-04-29 16:37

進項稅總額對不平沒關系嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:39

這個沒事的,不平沒關系的

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您好,這個總金額是一樣的,只是稅率不一樣吧,所以不會出現進項不平吧
2025-04-29
借應付賬款,貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出。三月份開的紅色信息表是吧。
2023-04-17
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。 然后重新開
2023-06-22
同學,你好 你1月份有作賬嗎?
2021-03-15
你好!可以按原分錄紅字沖回就可以稅金做進項稅轉出代替原進項稅。
2020-10-12
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