您好 發(fā)票不需要退回去,對(duì)方給您開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)正確的發(fā)票,
老師,我們自查賬發(fā)現(xiàn)19年4月份跟20年4月份和7月份,收到的發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)有誤,如今已經(jīng)入賬了,20年的重來(lái)發(fā)票對(duì)方要求退回舊的,我可以退回給對(duì)方嗎?我需要什么證明嗎?拿到新的發(fā)票我需要做紅沖再重新記賬嗎?19年跨年我該怎么處理呢?
從4月份發(fā)現(xiàn)供貨商給我開(kāi)發(fā)票地址開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要求對(duì)方重新,對(duì)方要求發(fā)票給退回去,可是4月份已做賬,退回去票,賬怎么處理呢?
對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要求他們重新開(kāi),錯(cuò)發(fā)票需要退回嗎?已經(jīng)跨月了
老師跨月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 ,對(duì)方重新開(kāi)票,賬務(wù)上怎么處理,跨月發(fā)票,對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票了,原發(fā)票要退回吧,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么處理呢
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買(mǎi)的紙巾架,地毯,紙杯之類(lèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷(xiāo)售的一般納稅人小微企業(yè),開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過(guò)什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問(wèn)一下,我4月份內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)票含稅80萬(wàn)外銷(xiāo)開(kāi)票43萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題?我沒(méi)有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒(méi)有留抵只能免抵,
老師,我想問(wèn)一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒(méi)有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開(kāi)票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
如果對(duì)方執(zhí)意要退回呢
您好, 稅務(wù)局就規(guī)定可以不退回,他強(qiáng)制退回是無(wú)理的要求,企業(yè)還要用這張發(fā)票做賬呢