跨月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了 ,對(duì)方重新開票,賬務(wù)上按原來的賬務(wù)負(fù)數(shù)沖銷,原發(fā)票要退回,收到發(fā)票重新做正確的分錄
請(qǐng)問我公司給對(duì)方開具了發(fā)票,現(xiàn)在要退回來重新開,發(fā)票跨月了,已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,對(duì)方給退回來的時(shí)候分別應(yīng)該怎么處理。
老師,您好!我們是銷售方,開出去的發(fā)票有問題,對(duì)方自己認(rèn)證,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在要退回重開;對(duì)方開具了紅字后,我們這邊要怎么處理呢
做完賬后發(fā)現(xiàn)有張普通發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)單位名稱了,要退回去重新開票,再開發(fā)票就跨月了,這個(gè)怎么處理,是下月紅沖還是當(dāng)月調(diào)整?
發(fā)票在12月30號(hào)開好了,對(duì)方?jīng)]拿發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,在1月3號(hào)紅沖了,重新開具,但是對(duì)方在系統(tǒng)上勾選了,還是跨年,這種要怎么處理
老師跨月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了 ,對(duì)方重新開票,賬務(wù)上怎么處理,跨月發(fā)票,對(duì)方開具紅字發(fā)票了,原發(fā)票要退回吧,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么處理呢
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
原分錄后面是附復(fù)印件嗎?還是紅字發(fā)票
原分錄后面是附復(fù)印件
好的,謝謝老師
不客氣,請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià),謝謝