同學,你好 開具紅字信息表,讓對方重新開具
老師 我們7月份收到了一張發票 已經做賬沖暫估了 但對方 企業名稱開錯 8月份又給我們重開了 8月份該怎么做賬?
老師,請問下我10月份抵扣進項時有張發票對方給我開重了,但是我已經認證報完稅,稅款也交了應該怎么處理啊?
老師,請問我是一般納稅人,11月有張2100元進項專票名稱錯了,但已記賬并且抵扣了,本月對方已紅沖了,并且重開增值稅專票了,我應該怎么處理?
我們在十一月份收到供應商開來的進項票,但是在十一月份已經做了進項抵扣,對方才說發票開錯了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
老師,我想問一下1月份開的進項發票已經抵扣了,3月份發現名稱開錯了要重開,但是一月交完稅了,我應該怎么處理納稅和重開
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那我1月份抵扣的進項發票咋處理
同學,你好 進項稅額轉出
轉出那我1月份要補繳稅款嗎
同學,你好 不需要的
老師我想問一下,開票編碼正確后面實際名稱錯誤算錯誤嗎
同學,你好 算錯誤的
老師,我咨詢稅務局說一月份的轉出,就得補繳一月份稅額
同學,你好 你在3月份做的進項稅額轉出,不用補1月份的
那老師3月份重新開的票還要重新抵扣嗎
同學,你好 需要重新抵扣
那老師會影響我3月份的稅額嗎比如重新抵扣多出來這筆進項金額
同學,你好 一個進項稅額轉出,一個正常抵扣 是沖平的
老師在表2填轉出是嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
好的,老師我懂了,謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!