你好,對方開的是專票嗎?你們之前認證了嗎?
老師 我們7月份收到了一張發票 已經做賬沖暫估了 但對方 企業名稱開錯 8月份又給我們重開了 8月份該怎么做賬?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,對方開錯了專票,8月份我們已經抵扣了,現在他們要紅沖,我們需要把7月份的發票郵寄給他們嗎
7月份給客戶開了一張發票,但是金額開錯,當時忘了作廢,已經做賬,8月份,我該怎么操作呢
7月份貨到了,通常來說要到8月份對了賬之后才給我們開發票,7月份的貨款是不是要計入記應付賬款-暫估,貨物又已經賣出去了,但是如果發票一直到匯算清繳的時候也沒有給我們,怎么辦?或者說發票壓根就沒有又怎么做賬?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
老師 是普票
借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應付賬款。
老師 如果只是做了一筆支付貨款的憑證是直接紅沖嗎
你好 是的 直接紅沖就可以
老師 摘要該怎么寫
你好 紅沖xx貨款就可以
好的 謝謝老師
不用客氣的,應該的。