你好,匯算清繳的時候,對無票結轉的成本做納稅調增處理。 發票壓根就沒有,那之前做無票購進處理就好了,而不需要按暫估入賬。
老師,有一種很奇怪的現象,跟供應商之間的,我們跟供應商拿貨,通常都是月結,比如現在7月份,7月份收的貨,供應商在8月份初進行對賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,公司8月份賒購了一批貨物,出口的貨物,貨8月份已經發出去了,8月份做了賒購和發貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業務收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應付賬款,可以這么操作嗎?應該怎么做分錄呢?謝謝
客戶3月份想要一張價稅合計8500的票面,沒有匯款進來,我們就先給他開了票,4月份他匯款進來了,說不需要發貨,就抵扣之前的欠款,之前的欠款是沒有開票的。像這種分錄,我們3月份要做怎么做呢?4月份收到款了,抵貨款這個又要怎么做呢
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
固定資產清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會保障性繳款,填寫金額是單位承擔社保部分吧
老師,之前企業是按開票確認收入的,后來按出庫確認收入,改的確認收入的時候會有之前沒開票,但是后來開票了,之間就會有差異,這個怎么處理
老師,涉及以前年度的費用,怎么調整未分配利潤
請問老師,業務人員沒有和公司簽訂勞動合同,但是偶爾有提成收入,出差機票費用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門發生的拍攝宣傳視頻發生的費用,應該記入哪里比較合適呢?
結轉的成本要調增,那如果匯算清繳之后發票又來了,在下一個年度匯算清繳的我是不是可以調減?
你好,是的,是這樣的