銷項稅額=〔200%2B150%2B100×17%%2B0.585/<1%2B17%>×17% =76.585〔萬元 進項稅額=600×17%%2B0.102=102.102〔萬元 應納稅額=76.585-102.102=-25.517<萬元> 即當期不必納稅。 尚有未抵扣完的進項稅額25.517萬元留待下期抵扣。
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發票,貨物驗收入庫,專用發票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元,所欠款項已己協商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元,取得專用發票注明的稅金1020元;向小規模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發票,要求:根據以上業務計算A商場7月份應繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發票,貨物驗收入庫,專用發票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元,所欠款項已己協商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元,取得專用發票注明的稅金1020元;向小規模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發票,要求:根據以上業務計算A商場7月份應繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發票,貨物驗收入庫,專用發票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元,所欠款項已己協商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元,取得專用發票注明的稅金1020元;向小規模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發票,要求:根據以上業務計算A商場7月份應繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發票,貨物驗收入庫,專用發票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元,所欠款項已己協商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元,取得專用發票注明的稅金1020元;向小規模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發票,要求:根據以上業務計算A商場7月份應繳納的增值稅金
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這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額