同學 買酒送客戶按稅法規定視同銷售。
公司買了很多茶葉和酒水,用來送給客戶,這個需要視同銷售確認收入嗎?
公司買了很多箱酒,用來請客戶吃飯的時候喝,發票都開了,這種我一次性做招待費,所得稅匯算需要視同銷售嗎?
老師,我們企業買進酒水(送客戶),對方開了13個點專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫存商品和進項,后期贈送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費用,貸方庫存商品和銷項稅,會計上是產生了這筆視同銷售的銷項稅,但實際交增值稅的時候,沒有這筆稅,是再把他結轉到營業外收入老師你回復未來這種業務可以直接加稅合計入籍銷售費用科目,請問怎么合計麻煩寫下分錄哦
老師,我把公司產品送給客戶應該按照視同銷售交增值稅和個人所得稅,那如果我從外面買的小禮品啥的送給客戶還按照視同銷售處理嗎,也要確認銷項稅和個人所得稅嗎,不能直接計入費用嗎
您好,我公司有一部分自己生產的產品贈送給客戶了,這個視同銷售需要確認收入嗎?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
茶葉呢?買了酒大概10000元,視同銷售的話 一般要怎么處理
同學 煙酒都是都是要視同銷售的哦。 外購商品贈送視同銷售會計分錄 購入商品時: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 贈送時: 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
老師 您好 您這會計分錄里面并沒有確認收入啊
同學 視同銷售是確認銷售的增值稅,不是確認收入呢。