你好,是的,這個是需要視同銷售的。
這里的為促進銷售贈送紀念品或是樣品小樣給客戶,贈送的金額計入銷售費用,為什么還會有一個銷項稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應該是自產或購進的貨物嗎
我公司自己設計的產品,委托第三方生產,產成品送給客戶打樣檢測看是否符合客戶需求,需要視同銷售嗎
剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財稅事。有個問題,以自產產品贈送客戶,會計上不確認收入,但是增值稅上要確認銷項稅額,視同銷售,不理解
老師,你好,請問,公司自己生產的商品中秋節贈送客戶,這個視同銷售做賬務處理,請問贈送的商品價格怎么確認,是成本價還是銷售價格?
公司自產的商品用于贈送 自己飲用 這種情況直接視同銷售 按照成本價繳納增值稅 但是并沒有產生收入 還用確認收入嗎
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
用確認收入嗎?然后結轉成本?我看贈送給客戶的不用確認收入呢 ,這個有什么影響嗎
你好,是的,是要確認收入和成本。
我記得視同銷售這個情況不用確認收入呢
你好,這個相當于是白給對方不收錢而已。
這個確不確認有什么影響嗎?我稅都是要交的
你好,你只要交稅一般就沒什么問題,其實這個主要就是要求交稅而已。