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老師,我把公司產品送給客戶應該按照視同銷售交增值稅和個人所得稅,那如果我從外面買的小禮品啥的送給客戶還按照視同銷售處理嗎,也要確認銷項稅和個人所得稅嗎,不能直接計入費用嗎

2025-01-02 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-02 13:09

同學,你好 直接計入費用比較好

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快賬用戶6248 追問 2025-01-02 13:13

老師,計入業務招待費還是銷售費用

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齊紅老師 解答 2025-01-02 13:16

同學,你好 銷售費用-業務招待費

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快賬用戶6248 追問 2025-01-02 13:25

老師,送禮品給客戶正確規范的處理到底是咋樣,直接計入費用還是應該按照視同銷售處理交個稅和確認增值稅銷項

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齊紅老師 解答 2025-01-02 13:27

同學,你好 送禮品給客戶正確規范的處理到底是咋樣,直接計入費用的。 你說的視同銷售,一般是你采購貨物入庫存商品,之后決定送客戶,才視同銷售的

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快賬用戶6248 追問 2025-01-02 14:59

老師為啥不放在銷售費用里面啊

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齊紅老師 解答 2025-01-02 15:07

同學,你好 放在銷售費用里面了 銷售費用-業務招待費

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同學,你好 直接計入費用比較好
2025-01-02
同學你好 對的 這個不用交的
2021-05-26
您好,標準做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發票,這樣沒有增加稅費
2021-03-10
您好,芯片樣品免費贈送給客戶,無論增值稅還是企業所得稅都要視同銷售,一方面增值稅計銷項稅,相應扣進項即可;企業所得稅要計入收入,同時將產品成本結轉到主營業務成本中扣除。
2022-04-09
將自產、委托加工、購進的貨物對外無償贈送(或用于市場推廣、交際應酬等): 借:銷售費用、管理費用、營業外支出等 ?貸:庫存商品 ?? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 此種情形下,會計上不確認收入,按照賬面成本結轉庫存商品,從而會產生稅會差異需要進行納稅調整的
2024-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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