7月增值稅23200÷1.13×13%-90 8月增值稅1000000×13%-5000-340
2.某制藥廠(一般納稅人)主要生產(chǎn)各類(lèi)藥品,2020年7月至8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)∶(1)7月銷(xiāo)售應(yīng)稅藥品,收到貨款20000元(含稅),并向?qū)Ψ绞杖⊙b卸搬運(yùn)費(fèi)3200元。(2)7月外購(gòu)生產(chǎn)用材料,價(jià)款為50000元。支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元(有運(yùn)費(fèi)發(fā)票)。(3)8月銷(xiāo)售免稅藥品一批,價(jià)款為150000元(不含稅),動(dòng)用之前外購(gòu)原料成本28000元,另支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸免費(fèi)藥品的運(yùn)費(fèi)700元,增值稅63元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。(4)8月銷(xiāo)售應(yīng)稅藥品1000000元(不含稅)。(5)8月外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品包裝物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款5000元;支付產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)加工費(fèi)取得專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款340元。要求∶計(jì)算該藥廠7月、8月增值稅稅額
2.某制藥廠(一般納稅人)主要生產(chǎn)各類(lèi)藥品,2020年7月至8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)∶(1)7月銷(xiāo)售應(yīng)稅藥品,收到貨款20000元(含稅),并向?qū)Ψ绞杖⊙b卸搬運(yùn)費(fèi)3200元。(2)7月外購(gòu)生產(chǎn)用材料,價(jià)款為50000元。支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元(有運(yùn)費(fèi)發(fā)票)。(3)8月銷(xiāo)售免稅藥品一批,價(jià)款為150000元(不含稅),動(dòng)用之前外購(gòu)原料成本28000元,另支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸免費(fèi)藥品的運(yùn)費(fèi)700元,增值稅63元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。(4)8月銷(xiāo)售應(yīng)稅藥品1000000元(不含稅)。(5)8月外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品包裝物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款5000元;支付產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)加工費(fèi)取得專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款340元。要求∶計(jì)算該藥廠7月、8月增值稅稅額
2.某制藥廠(一般納稅人)主要生產(chǎn)各類(lèi)藥品,2020年7月至8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)∶(1)7月銷(xiāo)售應(yīng)稅藥品,收到貨款20000元(含稅),并向?qū)Ψ绞杖⊙b卸搬運(yùn)費(fèi)3200元。(2)7月外購(gòu)生產(chǎn)用材料,價(jià)款為50000元。支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元(有運(yùn)費(fèi)發(fā)票)。(3)8月銷(xiāo)售免稅藥品一批,價(jià)款為150000元(不含稅),動(dòng)用之前外購(gòu)原料成本28000元,另支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸免費(fèi)藥品的運(yùn)費(fèi)700元,增值稅63元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。(4)8月銷(xiāo)售應(yīng)稅藥品1000000元(不含稅)。(5)8月外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品包裝物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款5000元;支付產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)加工費(fèi)取得專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款340元。要求∶計(jì)算該藥廠7月、8月增值稅稅額
#提問(wèn)#老師,我們公司工抵房拿回來(lái)的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開(kāi)發(fā)商給公司只能開(kāi)普票,不能開(kāi)專(zhuān)票嗎?那這個(gè)房子賣(mài)的時(shí)候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊(cè)的公司全部都已經(jīng)實(shí)繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄分別怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出
老師,我們公司賣(mài)貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒(méi)有出口資質(zhì),就找我們老板說(shuō)借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅借方有余額0.02元,這個(gè)我查出來(lái)是2023年2季度繳納的時(shí)候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開(kāi)票,具體怎么開(kāi)? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類(lèi)編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開(kāi)保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆](méi)發(fā)生維修) 我選的這個(gè)編碼對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)工資能用一般戶(hù)發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫(yī)院,病人就餐免費(fèi),還需要交增值稅嗎?該怎么做會(huì)計(jì)分錄?