您好! 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
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發(fā)給員工的禮品并入工資申報(bào)怎么做賬是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資,還是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
工資里面含話補(bǔ),是做在 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬里面 還是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
1月份計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資\\\\\\\\8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資,這又怎么辦?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問電商行業(yè)的平臺(tái)罰款做什么會(huì)計(jì)分錄
車船稅交了,還需要另外再申報(bào)嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬務(wù)處理
老師通訊費(fèi)是不是和電話費(fèi)是一個(gè)意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報(bào)增值稅時(shí),開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報(bào)繳稅?
為啥有的老師是應(yīng)付職工薪酬工資呢
這個(gè)應(yīng)該是屬于員工福利,不屬于工資哦
是并入工資申報(bào)的
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是要并入工資薪金申報(bào)個(gè)稅的