你好,轉內銷的話,你需要增值稅專票,他需要抵扣進項。
老師,再次打擾下您,出口轉內銷的情況,一般報關出口多久沒報出口退稅就必須轉內銷呀?另外轉內銷的時候我們這個對應的進項稅由于我們付款付的晚,供應商開票也開的晚,所以還未認證,那我們轉內銷時次月這個對應的進項票是不是就可以直接點抵扣呀?麻煩老師指點指點,謝謝!
老師,我報關單有筆出口的老板說不打算退這筆稅了,那就是說到時候轉內銷,進項票直接開增值稅普通發票就可以了是嗎?
老師,請問我們公司進口兩條儀器,又銷售了出去,這兩臺是進口的設備,是有免稅單的,通關的說直接用免稅單入賬不用開發票,這樣是可以的嗎?難道不需要開免稅發票嗎?這種有免稅單就可以不用開發票了嗎?
老師,你好!我們是外貿出口企業,按報關單申報了增值稅,但其中有一項報關單沒有對應的進項發票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉內銷嗎
老師出口貨物沒有報關,直接走的國際快遞,這樣進項稅額也不退稅,出口貨物直接申報不開票收入,免增值稅可以嗎?進項稅額是不是直接轉出入成本就行啊
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報中,社保繳費基數是只有單位部分?還是單位部分加上個人部分基數?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請問放棄利息聲明時,為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個要怎么開票和做賬呢,出租設備并提供服務,可以按技術服務開票嗎
請問老師 有個達人2024年成本不給我們開發票了,他們是開發票6個點, 想直接給我把稅點錢轉到對公賬戶,那我們是小微企業,變成10個點了?從賬上調出交5個點,到對公賬戶變營業外收入了還得交5個點。這樣對嗎?
老師好,我怎么這個頁面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報營業收入,營業成本,管理費比上年變動50%會引起稅務稽查
老師你好,環保行業一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
就是說無論是外銷退稅還是選擇不退稅轉內銷,進項票都要開增值稅專用發票是嗎?如果我不想退稅的這筆進項只能開普通發票怎么辦呀?
你好,對的是的,如果轉內銷的話,你們單位銷項正常繳納。
供應商開不了專票只能開普通發票怎么辦
那就正常交稅。你只能交稅了,銷項稅額按照這個來繳納。
不是很明白,這樣說轉內銷就是進項開專票和普通都可以是嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,你看下我這筆不打算退稅的進項票開的是增值稅電子普通發票,稅率是免稅, 就是說我到時候也不用轉內銷了,正常開具免稅的銷項票,這筆不申請退稅了就可以了是嗎?
你好,你轉內銷需要有規定的
你出口不退稅,什么原因不退?
出口不退稅,要么轉內銷,要么免稅。
老板覺得這筆只有兩百多的價值不想退稅
你有進項普通發票或者是專票的,你可以選擇免費補轉內銷。
不需要轉內銷的 打錯了
啥意思啊,就是我說的那樣是嗎?不用轉內銷,進項普票是免稅,我銷項也是免稅,是這個意思嗎
只是不用申請退稅了是嗎?
你好,你的進項有專票或者是普通發票的,你不想退稅可以選擇免稅。借銀行存款貸主營業務收入,借主營業務成本貸庫存商品,是這個意思,沒有應交稅費,不需要轉內銷了,不用轉內銷,轉內銷你知道什么意思嗎?借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項這個事啊。
就是我進項票這樣開是可以的是嗎?現在老板在問這個發票的問題,不想退稅,有點急
你好,對的是的,進項可以的。