你好 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人9月計(jì)提增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么記?
老師,增值稅一般納稅人,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),提增值分錄怎么寫(xiě)?
#提問(wèn)#老師好,一般納稅人的增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)怎么做分錄
提問(wèn):一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減分錄怎么做?
老師好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人做賬時(shí),銷,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),是必須要做的嗎?計(jì)提增值稅的分錄怎么做?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
到了月末,有留抵稅時(shí)呢
這個(gè)留底賬面進(jìn)項(xiàng)稅有余額的
老師,比如2月份期初應(yīng)交增值稅借貸方都沒(méi)有余額的,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸方120萬(wàn),這種情況是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,這個(gè)時(shí)候不需要做賬務(wù)處理嗎。
這個(gè)不需要處理的,學(xué)員
接著上例,到了3月份,當(dāng)期發(fā)生了銷項(xiàng)稅50萬(wàn),發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn)。那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
啊?不是有未交增值稅,或進(jìn)轉(zhuǎn)出多交增值稅還是什么來(lái)的分錄嗎
可以選擇結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn),看企業(yè)習(xí)慣的
如果要結(jié)轉(zhuǎn),該 是什么分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅20 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅30
老師你有接著2月份嗎,這樣分錄
比如2月份期初應(yīng)交增值稅借貸方都沒(méi)有余額的,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸方120萬(wàn),這種情況是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,這個(gè)時(shí)候不需要做賬務(wù)處理嗎。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅120
這樣就明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利