你好 采購入庫 發出加 工,收回,銷售?
老師晚上好!生產加工企業的賬務怎么處理?我是代賬公司的會計,正在做一些生產加工制造企業的帳務,有點迷糊,請老師詳細講解一下,銷售出庫,領料出庫,完工入庫,采購入庫之間的關系?結轉成本時怎么處理的?
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時負責該單位在杭州售賣產品的售后維修服務。如果需要向被維修客戶收款時,有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業務的勞務。請問這種情況下,我司應該開具什么稅率發票?是13%修理修配,還是6%的技術服務費呢?謝謝
老師 您好 我想請問下工業企業只有采購發票 怎么做外賬;還有委托外單位加工材料;最后只賣出一種產品;該如何從哪個地方下手 謝謝老師
老師你好,我所在的公司目前主營業務是幫一家商貿企業做鋼材加工貿易,每個月只會開加工費的票,支付工人工資,鋼材采購和銷售都不經過我們,每個月賬務處理都沒有委托加工物資這一項,直接只有加工費銷項發票,以及一些零星的加工配件采購,現在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結轉成本,我想請問我在做成本結轉的時候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
老師,你好,我想問一下成本如何核算,我剛入職一家公司,是個生產企業,賣三種產品,兩種是采購原材料加工成產成品賣出,一種是采購原材料加價賣出原材料。原來會計做的賬我沒看明白,這里材料領用出庫沒有領料單,到月末時根據期初和期末庫存倒推領用原材料金額,那么產成品的成品怎么推出來呢?求指教
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發票做,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交增值稅銷項稅額,那取得的發票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發票,就借主營業務成本500/1.05借,應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預測期資金周轉速度增長率)?為何中級和稅務師教材對這個公式不同?
相對事件是認為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認為無法改變的(例如,戰爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師 有沒有全套的外賬流程 可以發下嗎?
你好? 有全盤賬實操可以看一下?
在哪個界面可以看
你好 實操 就可以看到了? 官網電腦 登錄?