你好 這個不需要附件的
老師你好,我們公司是做項目工程的,就是人臉識別之類,直接購買的商品和材料,我看見以前的財務,是借:主營業務成本,貸:銀行或者現金。因為購買的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒有庫存在倉庫。還有購買商品和材料時,或者商品發生損壞退回給廠家時發生的運費都是直接計入主營業務成本嗎?還有一個問題就是有些商品購買了,放在倉庫里面的。沒有領出去用,月末不用結轉吧?謝謝老師
老師你好,是這樣的,我沒接觸過小規模珠寶零售企業。公司要轉型做這塊業務,我想要了解下大概一個業務流程下來各個環節涉稅問題,還有基本的賬務處理。采購原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對外銷售給珠寶商。
老師,我們公司是一般納稅人商貿企業,今年8月份稅務稽查發票出了問題,21年買貨的時候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應交稅費—應交增值稅(進行稅額),貸:應付賬款,結轉成本的時候,借:主營業務成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個稅務稽查要求做轉出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發票的,然后今年我們有一個合同是已經完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業務怎么處理呢,我做了這個業務,我這個月是不是得繳納工會經費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師你好,我所在的公司目前主營業務是幫一家商貿企業做鋼材加工貿易,每個月只會開加工費的票,支付工人工資,鋼材采購和銷售都不經過我們,每個月賬務處理都沒有委托加工物資這一項,直接只有加工費銷項發票,以及一些零星的加工配件采購,現在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結轉成本,我想請問我在做成本結轉的時候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
成本的話需要附件
首先謝謝老師解答,我再確認下,我直接把工人工資和零星的加工配件結轉成本不需要配件嗎
你好 結轉的話不需要, 假如你要附件,可以自己制作