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甲公司由于二月銷售的商品出現質量問題,與購貨方協商后,按照不含稅金額200萬給予購貨方20%折讓,并按折讓金額開具紅色發票的增值稅怎么算?

2022-09-22 08:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 08:56

您好,200萬乘以。80%再乘以13%。

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您好,200萬乘以。80%再乘以13%。
2022-09-22
借應收賬款 貸主營業務收入200萬, 應交稅費應交增值稅銷項200乘以13% 開了負數發票之后, 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,200*20% 應交稅費、應交增值稅銷項負數
2022-09-21
同學,你好!折讓的20%。沖銷。應收賬款。沖銷主營業務收入。以及增值稅。
2020-09-24
你好需要做賬務處理的嗎
2023-12-04
借:應收賬款/銀行存款 -*10% ????? 貸:主營業務收入 -*10% ???? 應交稅費-增值稅-銷項??-*10%
2022-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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