你好,以現金形式發放的餐費補貼賬務處理是 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , 貸:庫存現金
老師好,用現金發放的勞務費,也就是兼職人員的工資,放在應付職工薪酬里嗎?那錢用計提嗎? 謝謝
老師好,用現金發放的勞務費,也就是兼職人員的工資,放在應付職工薪酬里嗎?那錢用計提嗎?發放時的會計科目是怎樣的? 謝謝
老師好,用現金和銀行存款給職工發放的飯補,放在應付職工薪酬里嗎?那錢用計提嗎?發放時的會計科目是怎樣的? 謝謝
給兼職的會計發工資的分錄要怎么做呀是向普通員工一樣計提,發放嗎? 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣子做分錄是吧
工資是本月計提本月的,次月發放上月的嗎?計提時:借:管理費用貸:應付職工薪酬,發放時:借:應付職工薪酬貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師你好,我們是小規模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉為營業外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個稅款怎么做呢?
稅務師去年報名了沒去考,5年成績算1年嗎?
您好!老師小規模銷項發票確認收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對方出局阿