你好,借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用,然后再做發(fā)票的,借制造費(fèi)用貸銀行存款等。
老師你好!我們6、7的房租還沒付但收到發(fā)票了,要不要提前計(jì)提這個(gè)費(fèi)用呢,還是等8月付了房租再入賬呢
老師,你好,我們電費(fèi)發(fā)票,每個(gè)月20號才開來,但是我們每月5號,就要出報(bào)表,我預(yù)提電費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用-電費(fèi)里面,到時(shí)候發(fā)票開來,和我預(yù)提的金額不一致怎么辦?
老師,我們是制造工業(yè)的,關(guān)于前期廠房基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做分錄呢,涉及到前面沒有開發(fā)票,但是又得折舊,后來才開來發(fā)票的,應(yīng)該怎么做
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好老師,我們是制造業(yè),從十月開始我們的廠房供暖,但沒付錢,也沒開發(fā)票,我需要提前計(jì)提暖氣費(fèi)進(jìn)制造費(fèi)用,我們是供6個(gè)月,我是怎么計(jì)提呢,到時(shí)來了發(fā)票又怎么處理呢
簡述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型,謝謝老師
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個(gè)月還能干嗎?
老師,業(yè)務(wù)員的費(fèi)用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細(xì),還是一起做個(gè)差旅費(fèi),有的會(huì)涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務(wù)稽查通知書,但根據(jù)提供的網(wǎng)址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認(rèn)。這個(gè)通知書是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會(huì)計(jì)賬務(wù)一般怎么處理比較好?是每次直接入費(fèi)用就好,還是考慮長期待攤費(fèi)用?
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時(shí)借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。 加油時(shí)借銷售費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在每次充值有贈(zèng)送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實(shí)繳,公司減資股東需要交個(gè)稅嗎
上個(gè)月 做賬 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款- 有進(jìn)項(xiàng)沒有勾選,本月可以調(diào)整分錄做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 這樣可以嗎?
老師,批發(fā)零售業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢?怎么計(jì)算?
我是每月計(jì)提,還是一次計(jì)提半年的,
好,每個(gè)月集體按月做。
因?yàn)殚_票不是按月也不是按半年,是按照付款
這個(gè)沒有關(guān)系的,到時(shí)候發(fā)票到了你紅沖之前的,然后再到發(fā)票的就行。
比如我按月計(jì)提15萬,一共計(jì)提6個(gè)月90萬,發(fā)票來了兩次,一次30萬,一次66萬,我怎么做憑證
不管對方發(fā)票怎么開,你暫估還是按月。
就是發(fā)票來的那個(gè)月,我應(yīng)該沖銷幾個(gè)月的計(jì)提呢
你得看下發(fā)票幾月份到的。
如果是發(fā)票資源就到了,那你紅充一個(gè)月的就可以。
發(fā)票不跟著月份走,發(fā)票是付款多少開多少,也許付三個(gè)月也許付5個(gè)月,當(dāng)我們計(jì)提也許只計(jì)提了兩個(gè)月
你好,那你之前暫估了幾個(gè)月的紅沖幾個(gè)月,然后再做發(fā)票的,發(fā)票沒有到的那一部分繼續(xù)待沽。