您好,其他應(yīng)付款在借方還是貸方
新接手一家公司,錄期初其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),放到了其他應(yīng)收款 怎么把其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款-22752調(diào)到其他應(yīng)收款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
2021年錯(cuò)把其他應(yīng)收款計(jì)入了其他應(yīng)付款,2022年發(fā)現(xiàn)了,怎么做調(diào)整分錄
把其他應(yīng)付款調(diào)到其他應(yīng)收款分錄怎么做
其他應(yīng)收款-甲1800,調(diào)賬調(diào)到其他應(yīng)付款-甲,怎么做分錄?
你好,老師,我是小規(guī)模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨(dú)立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問稅務(wù)局說增值稅各交個(gè)的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說總分機(jī)構(gòu)都可以在30萬沒免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開了25萬,這50萬在總公司的賬上,做賬都可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
請問老師公司的固定資產(chǎn)折舊完的殘值一直掛上嗎還是應(yīng)該咋處理?所有的固定資產(chǎn)必須都設(shè)殘值嗎謝謝
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務(wù)局用辦稅員或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份就可以登錄,那公司的申報(bào)密碼是干什么用的
客人預(yù)定了14號(hào)到15號(hào)的酒店房間,但是十四號(hào)凌晨三點(diǎn)辦理了入住,怎么辦?
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗(yàn)收→質(zhì)量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產(chǎn)生的人工費(fèi)用是否屬于入庫前挑選整理費(fèi)用呢。
您好老師,3月份個(gè)稅已申報(bào)完(已在4月9日完成申報(bào)),已知有部分人員工作項(xiàng)目在3月末撤場,這部分人員在做完個(gè)稅申報(bào)后就做個(gè)稅系統(tǒng)減員嗎?如果征收期的時(shí)間還沒過會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我公司農(nóng)產(chǎn)品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認(rèn)證入賬沒做待認(rèn)證分錄,現(xiàn)在要用這個(gè)稅額認(rèn)證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個(gè)體工商戶
其他應(yīng)付款在貸方。
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款
哦,我一個(gè)意思是我沒有用其他應(yīng)收款的科目,一直都是用其他應(yīng)付款,所以其他應(yīng)付款現(xiàn)在是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我想把其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)成其他應(yīng)收款。,這個(gè)分錄怎么做?
按照我說的這么做就行
那你這么做其他應(yīng)收款的貸款都會(huì)減少了,其他應(yīng)收款應(yīng)該增加吧
你其他應(yīng)付款借方負(fù)數(shù)嗎?
貸方負(fù)數(shù)啊
借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款不就行了嗎