你好,第一個開的是專票嗎?對方認證了,然后購買方開紅字信息表,你們單位再開紅字發票,只開退貨的那一部分就可以。
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉出:借了進項,貸了轉出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數票,我把正確的100285正數入賬,同樣也進項做了轉出,進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導入發票號碼錯誤,導致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發現,做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現,這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,我們去年賣的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交增值稅 問題:但是現在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業折扣,對方公司給我們開紅字發票信息表,我們給對方開負數發票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數發票怎么做賬呢?
老師你好!1.我方銷售商品339(含稅丿,由于質量問題發生退貨169.5萬。我方負數發票怎么開?2.如果對方抵扣了,對方開紅字信息表,我方開負數發票?3.賬務處理如何做呢?買方?賣方分別怎么做呢?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯一張進項專票(缺發票聯),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發票抵扣聯,無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發票,我方該如何做賬務處理呢?
老師,我發現9月里有一張成本票對方開錯了,但9月已經勾選抵扣了進項,現在需要對方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發起紅字信息2.做做原分錄負數3,在本月申報表填進項稅額轉出金額是這張發票上的稅額,就這些步驟對嗎?老師
原股東300萬認繳,現153萬轉給別人
a銷售方b購買方,a票不夠找了c開發票,然后b應該付給發票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報表,篩那個關鍵字是最后確認的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會計分錄
轉過來的公司,稅務的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營業3個月,還在虧損狀態,還有設備款沒有付完,現在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬,他要起訴退款,他需要承擔企業的盈虧嗎? 2.另一個股東寫股金68萬元,如果他起訴他要承擔企業的盈虧嗎 3.還有一個股東寫轉款82萬,如果他也起訴他需要承擔企業的盈虧嗎,寫轉款的我開個收款收據寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉到支付寶,怎么做會計分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價和數量的訂單,但是我們是一次發貨的,給客戶開發票時,需要把每張訂單的數量分欄寫在一張發票上嗎,這樣更清晰一點
現在要做2024年匯算清繳,企業24年是剛成立,籌備期間發生的招待費,我們記賬管理費用-業務招待費,24年收入為0,請問我們業務招待費可以扣除嗎
事業單位法人證書單位名稱帶括號內容,銀行不帶,稅務退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號內容的
借預付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應收賬款、負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數。
如果對方沒認證,我方開紅字信息表應是全沖了這張發票吧!怎么操作能沖一部分
那你得需要全部紅沖的,不能開一部分,全部紅沖在重新開一個正確的。
退一部分,假如全部300,退貨150,那么先紅沖300開負數發票,然后再開一張正數銷售發票150,我這樣理解對嗎7?
對的,是的,是這么做。
如果銷售后出現銷售折讓怎么做??如果銷售500,給百分之10折讓,是不是與退貨開票一樣呀
好,那開銷售折讓的負數發票就可以的,必須讓對方認證了。
沒明白,啥時認證’?應先全部紅沖,才能開銷售折讓負數發票,請老師把我上面數代進來7
你好,什么時間認證都可以的。
只要認證了,購買方給你開紅字信息表,然后你們待會再開紅字發票
認證的時間你們自己協商好了就可以。
是不是對這種銷售折讓,必須是對方先認證,開信息表,我方才能開負數發票。應是全沖掉負數發票吧。然后開450正數發票給對方嗎??總金額500,折讓50對嗎。
是的是的,是這么做。