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某面粉廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份生產銷售面粉,取得不含稅收入300萬元,銷售2017年購入機器設備取得含稅收入22.6萬元,放購進生產工具取得增值稅專用發票上注明稅款是1.04萬元,工具已入庫。1、五月份應該納入的增值稅2、5月份銷項稅3、可扣的進項稅額4、該面粉廠購進生產工具,計算可抵扣進項稅額5、計算銷項稅額

2022-09-18 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-18 10:37

你好 1 銷項稅額為300*9%%2B22.6/(1%2B13%)*13%=29.6 2可抵扣的進項稅額 1.04 應繳納的增值稅29.6-1.04

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你好 1 銷項稅額為300*9%%2B22.6/(1%2B13%)*13%=29.6 2可抵扣的進項稅額 1.04 應繳納的增值稅29.6-1.04
2022-09-18
同學你好 銷項稅=300*9%%2B22.6/1.13*13%=29.6 進項稅=1.04
2022-06-26
你好,解答如下: 1、銷項稅額=97+100*13%=110 2、進項稅額=2.34 3、進項稅額轉出=60*13%=7.8 4、應交增值稅=110-2.34+7.8=115.46 如果方便,麻煩五星好評哦,感謝。
2022-06-30
同學你好 1.計算銷售產品的銷項稅額?=91000加100000*13% 2.計算購進面粉的進項稅額?=23400 3.計算面粉霉爛進項稅額轉出? =60000*13% 4.計算該企業本期應納增值稅額多少元?=91000加100000*13%加60000*13#400
2022-06-20
同學你好 1;銷項稅額91000 2;對外投資的銷項稅額100000*13%=13000 3; 購入面粉的進項稅額=23400 4;面粉管理不善轉出的進項稅額=60000*9%=5400 5;應交增值稅=91000加13000減23400加5400
2022-06-30
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