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房地產開發企業。由于之前年度一直沒有結轉收入,在預收賬款掛賬?,F在需要結轉收入補交稅款。應該怎么寫分錄

2022-09-16 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 14:51

同學你好 預收賬款要預繳增值稅的

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 14:53

之前一直掛預收,沒交過任何費用。現在要轉收入補稅款要怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:58

借預收 貸應交稅費

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:00

可是這個分錄不能提現你結轉過收入啊,不能直接從預收轉稅費吧

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:03

這個是預收賬款預繳的增值稅的

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:04

現在已經不存在預繳稅款了。稅務局的直接要求我們結轉收入,更正以前年度報表,之前沒開過票,現在一次性開了3個億的票。我要怎么做這筆分錄呢?開票收入屬于17-19年的,開票時間是22年

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:14

同學你好 借預收賬款 貸主營業務收入 貸銷項

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:16

稅款更正到17-19年繳納掉的,票是22年開的,能不能給我說一下完整的分錄,比如我22年繳納的17-19年的稅款怎么記?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:20

同學你好 是什么稅呢

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:21

增值稅企業所得稅和印花稅

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:25

計入營業外支出就可以了

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:26

同學你好涉及損益的時候用利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:28

跨年度的預收賬款結轉收入不應該通過以前年度損益調整科目來更正嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:34

同學你好 這個跨年的要通過的

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快賬用戶4026 追問 2022-09-16 15:41

能不能說一下具體所有的分錄要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:49

借預收賬款 貸以前年度損益調整 貸銷項 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

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同學你好 預收賬款要預繳增值稅的
2022-09-16
你好 借:預收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:開發產品
2022-04-26
結轉收入的時候做了“應交稅費—應交增值稅(銷項稅)”,月末把增值稅結轉到“應交增值稅—未交增值稅”,再把“未交增值稅”與“預交增值稅”互相沖抵,分錄是 借:應交增值稅—未交增值稅 貸:應交增值稅—已交增值稅
2020-11-23
你好,你之前年度有沒有做收入的,直接做到今年就可以的。如果你補以前年度的收入,你的增值稅和所得稅都需要調整。
2022-07-25
你好,同學。 借 預收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 你這是要按收入處理的。 至于費用,你這是之前已經結轉導致。
2020-05-11
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