你好,學員,這個可以的,
請問一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對方付了住宿費,本公司收到住宿費專用發票,這個賬務處理,是做到管理費用的業務招待費嗎。做到業務招待費,進項可以抵扣?
老師你好,有個問題想請教下 公司請專家來做培訓,招待專家的餐費、住宿費我可以直接入培訓費嗎?還是入業務招待費?
你好請問,公司請專家過來指導工作,住宿費我司負責,收到專票的住宿費,可以用于抵扣嗎?這個住宿費是計入招待費嗎?
老師 您好,收到增值稅專用發票住宿費,是當時給來公司參觀的客戶提供的住宿,這個得入到銷售費用-業務招待費里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
請問用于招待的住宿費,開的專票,這個企業可以抵扣嗎
老師,鋼結構雨棚匯繳的時候資產折舊表里面填哪個里面啊
老師 儲煤棚需要繳納房產稅嗎 圖片是我們的煤棚
甲公司對三家公司進行長期股權投資,ABC,其中甲公司收到A分紅100萬,未收到B和C的分紅。投資收益納稅調整明細表,持有收益這列,長期股權投資,這行,就填分紅的數據,A分紅的100萬對吧
老師我公司貸款下來了,但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,有稅務風險嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
老師,請問一下轉入注冊資金,備注什么?投資款?或者注冊資金?
發一個政府資金管理辦法供參考一下
小規模納稅人,按季申報,在抖音有店,抖音一個月有補貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開普票,這月給抖音開了一張發票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們該如何處理,還是現在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規的,哪種方法更好
研發費用里邊的的其他有不超過研發費用的10%的限制,匯算清繳的時候,高新技術企業優惠情況及明細表里邊的其他受不受這個限制
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
個體戶一個季度開不超30萬,交多少稅
有些老師說不可以抵扣,有些說可以,大概是以什么標準定為可以抵扣呢?
就是工資真實的實際業務是可以的
因為是請專家來指導工作的,我們負責食宿這塊,住宿開了專票,有些老師說沒有銷項不能抵扣
老師仔細看了一下,這個是招待費,不能抵扣的 業務招待費進項稅可以抵扣嗎 不可以 業務招待費進項稅不可以抵扣。業務招待費是企業為生產、經營業務的合理需要而支付的應酬費用,企業生產經營中所發生的實實在在、費用支出,企業進行正常經營活動必需的一項成本費用,屬于個人消費,根據相關規定進項稅額,是指納稅人購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或者不動產,支付或者負擔的增值稅額。
哦,那就是不能抵扣了。如果公司買禮品給送給專家,這個專票也是不能抵扣的是吧?
是的,不能抵扣的,學員