同學(xué),你好 按照合同金額繳納
農(nóng)產(chǎn)品購銷合同,要交印花稅是按哪個金額繳稅,是銷售合同,還是銷售和采購合同的合計數(shù)
老師,印花稅中的購銷合同,其中采購合同有沒有最低限額規(guī)定?比如說多少金額以上的才交印花稅?
印花稅的采購合同和銷售合同都是按照多少比例交稅呀
請問采購合同的采購方交印花稅是按合同金額的多少比例計算繳費(fèi)
采購合同為按每次訂單量為準(zhǔn),來計算采購的金額的,那這樣就沒有明確寫著合同金額為多少,這樣的合同需要繳納印花稅嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師,比如我本月采購原材料有500萬的成交記錄,我是直接按500萬這個金額全部去繳納印花稅嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我聽別人說采購合同,印花稅是所購原材料的80%申報,不是按全部的采購合計金額,如果是這樣的話,500萬*80%=400萬*0.003這樣去計算繳交印花稅的呀,這個比例老師你知道是怎么回事嗎
同學(xué),你好 不是的,全額申報的,沒有比例的
老師,我做為采購方,為什么還要交印花稅呀,這個印花稅不是應(yīng)該做為銷售方交的嗎,如果我采購也交印花稅的話,銷售方也交印花稅,那就是一個合同交兩次印花稅了
同學(xué),你好 印花稅是雙方都要繳納的