你好,印花稅的采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同,稅率是萬(wàn)分之3?
采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同交的印花稅一樣嗎?是多少呢?分行業(yè)嗎
銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同都需要交印花稅嗎
老師,印花稅的購(gòu)銷(xiāo)合同怎么交印花稅?按照購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售的合同金額繳納還是購(gòu)進(jìn)按照80%,銷(xiāo)售按照20%的比例交稅?
印花稅的采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同都是按照多少比例交稅呀
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同的采購(gòu)方交印花稅是按合同金額的多少比例計(jì)算繳費(fèi)
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
那我采購(gòu)合同比如金額是 500萬(wàn) 但是實(shí)際只開(kāi)了100萬(wàn)的錢(qián) 收到100萬(wàn)的貨 那要按照那個(gè)金額交稅呢
你好,按500萬(wàn)申報(bào)繳納 之后收到400萬(wàn)的貨物,就不需要再申報(bào)印花稅了
銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同可以分開(kāi)繳納嗎
你好,不可以分開(kāi),是一起申報(bào) 繳納的?
意思我繳納銷(xiāo)售合同就要繳納購(gòu)貨合同的?
你好,有什么合同(購(gòu)進(jìn)合同,或者銷(xiāo)售合同),就按什么合同的金額申報(bào)繳納
申報(bào)表是顯示購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,而不會(huì)分別有購(gòu)進(jìn)合同,銷(xiāo)售合同兩行的
哦 那他怎么區(qū)別我是購(gòu)貨還是銷(xiāo)售呢
你好,可以通過(guò)合同關(guān)系判斷出來(lái)啊?