借主營業(yè)務(wù)收入100萬貸本年利潤, 借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本60萬
某公司主營業(yè)務(wù)收入100萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,其他業(yè)務(wù)成本20萬元,管理費(fèi)用10萬元,所得稅費(fèi)用5萬元,要求以下畫出丁字賬: (1)將損益類賬戶進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) (2)將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤 (3)提取法定盈余公積 (4)發(fā)放現(xiàn)金股利10萬元 (5)利潤分配明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計(jì)分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入250000元,主營業(yè)務(wù)成本130000元到“本年利潤“賬戶。
(9)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入250000元、主營業(yè)務(wù)成本130000元到“本年利潤”賬戶。
將主營業(yè)務(wù)收入100萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
用友u8的企用薪資管理子系統(tǒng)建立工資帳套選錯了怎么重新設(shè)置
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計(jì)辦稅人員總共收入為3000元,合計(jì)月收入5100元請問。說5月1號會計(jì)人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報(bào)工資可以作為職員申報(bào)為勞務(wù)報(bào)酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報(bào)率退休工資合計(jì)額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實(shí)繳這要選是嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進(jìn)的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對嗎?必須要將負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現(xiàn)在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認(rèn)單對嗎