你好,對的是的,八月份開的紅字信息表,你在九月份申報的時候就應該今天轉出。
你好,請問已抵扣進項發票,我在8月份已經開了紅字信息申請表,可是對方在9月份才開出紅字專用發票,我是在8月份做進項稅轉出還是9月?
老師,你好,是這樣的,上個月我開了一張進項稅的紅字發票,請問這個月報稅時,用填那個表呢,用填在附表二的進項稅額轉出額的紅字專用發票信息表注明的進項稅嗎?
老師,我是購買方,發票已經抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報表自動做了進項稅額轉出,現在2022年2月對方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請問現在要怎么辦?
納稅一般納稅人 進項表中有一個 進項稅額轉出,(紅字專用發票信息表注明的進項稅額 20欄次)這是什么意思,比如7月開的發票 當月發現錯直接紅字了,還需要填寫嗎這欄次, 還是跨月紅字需要填寫這欄次,可是跨月紅字 假設又開了個正數的呢?
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當月轉出是嗎?電子稅務報表進項20欄紅字專用發票信息表注明的進項稅額數據可以手動改為0嗎?,因為我發現進項不夠轉出后要多交7萬稅。
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝
他系統自動就轉出了,可我要多交7萬多的稅怎么辦,我以為是我收到對方開來負數發票我勾選后才會轉出。
你有進項發票嗎?你可以繼續抵扣的。
但我還沒收到負數發票,如果對方開出來后下月還要在系統里勾選嗎?
不需要的只轉一次就可以的,只要你開了紅字信息表,就得進項轉出。
那我8月沒發票怎么做賬,9月收到后又怎么處理?
八月份借預付賬款貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉出,九月份收到發票之后,把這個發票放到八月份的憑證后面就。
請問是不是如果抵扣過了九月發票勾選系統里就沒有對方開出來的這張負數票,沒抵扣過勾選系統里才會出現這張負數發票。
你好,我沒有看懂你這什么意思?
勾選平臺里面發票提示,只要開了負數發票,不管抵扣沒有抵扣,勾選沒有勾選都會提示。
開了負數發票勾選平臺里面不需要操作,這個不需要認證。
哪到時我還要勾選嗎?如果還要勾選不是進項就不對了.
你好,福壽發票不需要勾選。
明白了老師,謝謝!
不用客氣,工作愉快。
以前有勾選過,因為沒有抵扣進項報表系統里也沒自動進項轉出,所以我不明后怎么回事。
你好,你以前勾選過什么業務的?
就是進項發票沒抵扣,收到負數發票后才一起勾選抵扣。
比如給你開的發票是零一,我在這個月已經紅沖了,然后你在這個月還能狗血嗎?不應該勾選才對。
我已經開了負數發票,你沒法勾選。
好的謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。