你好!是的。在附表二和主表做轉(zhuǎn)出
老師,你好,是這樣的,上個月我開了一張進項稅的紅字發(fā)票,請問這個月報稅時,用填那個表呢,用填在附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅嗎?
老師,進項發(fā)票前期已經(jīng)抵扣,本月開進紅字進項發(fā)票-10000.增值稅-1300。我申報表二里面,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄,我填1300,還是-1300
上月開出發(fā)票未認證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報表中這個紅字的進項稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那欄嗎
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報表進項20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額數(shù)據(jù)可以手動改為0嗎?,因為我發(fā)現(xiàn)進項不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應商發(fā)現(xiàn)錯誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀!
老師請問下 我們辦公地點是租人家的 我看到前會計報了房產(chǎn)稅 這個要報的嗎? 我問前任會計說是房東不給我們開發(fā)票然后報的房產(chǎn)稅
老師,匯算清繳,成本調(diào)增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個體工商戶是核定征收,今年年初新開了公戶,對外開發(fā)票都是普票,需要做賬嗎?
公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務(wù)成本來歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開票怎么增加項目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個不是公司法人監(jiān)視,也不是員工,公司的任何信息都沒有他這個人,他可能是公司的實際控制者嗎
簡易計稅項目在施工地預交增值稅2%對嗎
老師有沒有算酸角汁成本預算的案例
老師,企業(yè)給我們開發(fā)票,但是稅號不是我們單位的,這種情況的發(fā)票不能用來記賬吧
我開紅字發(fā)票是普票不是專票,也用填附表二嗎?,主表是自動生成嗎還是自己填上去呢
你好!你是開票方還是受票方?如果你是開票方,這個是銷項負數(shù),不是進項啊