如果你是夠買房,發票已經抵扣了,你是要開紅字信息表兒的,你開了紅字信息表,然后對方再開紅字發票給你,你再做進項,稅額轉出,應該是這樣一個流程。
老師,我們這個月有采購退貨,之前已經認證抵扣了,我們開紅字信息表,是不是只要我們開紅字信息表,我們9月份報稅的時候,都需要做進項稅額轉出?
老師,我是購買方,發票已經抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報表自動做了進項稅額轉出,現在2022年2月對方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請問現在要怎么辦?
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
老師,對方給我方開了發票,我4月已經認證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發票,之前的發票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發給對方?
我想問,因為購買方已經抵扣進項發票,要開紅字發票,是由購買方申請紅字信息表,那個進項稅額轉出是你只要提交了信息表,報稅的時候就會自動填嗎
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
?不是買房的啊
是我12月開紅字信息表時,報稅一般納稅人申報主表就自動彈出來紅字信息表進項稅額轉出
現在對方才告訴我不給我開紅字發票
那你問問他怎么辦,看他怎么說
我真的發現現在老師一點能力都沒有,就不要解答啊
同學,方法我已經告訴你了,正確的,但是你非得擰著他給你說的不讓你弄,那你既然要聽他的,所以我才讓你問問他的方法呀,我給你說的就是正確的方法。
我想表達的意思是,你不能說人家不讓你弄,你就不弄啊,我給你說的方法是正規的,也許他的是錯的呢。
我覺得是你自己沒搞明白意思,你就給我差評了。