你好;? ? 先把進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)后; 然后 繳納的時候做 :借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ;其他收益(這部分是抵減的1.5萬)
我公司一般納稅人(從事物業(yè)服務和餐飲)8-10月銷售額150萬 其中餐飲服務銷售額100萬 物業(yè)服務銷售額50萬 生活服務銷售額比重超過50%,適用15加計抵減 是光餐飲服務方面取得的進項票是15加計抵減? 物業(yè)服務取得的進項票按10%加計抵減還是15%?
服務業(yè)增值稅進項稅額可以加計抵減15% 比如這月進項10萬,加計抵減稅1.5萬,怎么做分錄?
先進型制造業(yè)可以進項稅額按5%加計抵減,如果我的進項稅額是100萬,但是做了進項稅額轉(zhuǎn)10萬元,那可以加計抵減的是90萬呢還是100呢
先進型制造業(yè)可以進項稅額按5%加計抵減,如果我的進項稅額是100萬,但是做了進項稅額轉(zhuǎn)10萬元,那可以加計抵減的是90萬呢還是100呢
老師,公司有增值稅的加計抵減5%,這個月有20萬,我做帳是借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額加計抵減額20萬 貸:營業(yè)外收入 20萬 公司有外銷,免抵退稅,所以加計抵減的增值稅進項要轉(zhuǎn)出5萬,可以再做帳 借:主營業(yè)務成本 5萬 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出5萬 這樣做帳,分錄對不
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業(yè)的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
每月加計抵減的稅額不用計提嗎?只在實際繳納增值稅抵減的時候做分錄?
?你好1;? ? ? 不用; 可以直接在繳納的 時候做抵減? ?
如果賬套沒有其他收益這個科目,用營業(yè)外收入科目可以嗎?
?你好; 可以的; 可以用營業(yè)外收入的??