你好,對的是的,是這么做的。印花稅可以減半的。
今年剛成立的小規模 1.小規模出口,政策是免稅。 例如,上游給我們開票40萬,我們出口價50萬,那50萬就全免了,不用考慮稅的事是吧 2.上游開專/普票對小規模內銷沒啥影響,那對出口有影響嗎?如有影響,上游怎么開票對公司更有利 3.小規模轉一般納稅人,對公司的利弊,且成本的增加情況 公司是商貿企業,目前不牽扯生產,后期會買廠房自己生產,請老師就目前不生產和后期生產兩種情況解答上述問題,謝謝老師
我公司是小規模企業剛買了一棟房子,160萬,現在要以162萬轉讓給另外一家公司,那么在目前政策下我公司所涉及的稅費有一下兩種對不對,謝謝老師 1、企業所得稅就是20000*稅率 2、印花稅162*5=810
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養殖企業,不能開建筑服務目前我們公司是小規模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養殖企業要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
老師,您好,請問企業審計報告后面注冊會計師還有他們的營業執照需要賦碼嗎
如果最終總共賺了10萬塊,那么就上2500的企業所得稅,是吧
你單位的利潤總的是這些的嗎?如果是的話,是這么做的。