你好 這個(gè)你直接在主表的第1-5行填寫(xiě)的,附表1要填寫(xiě)13行的數(shù)據(jù)
老師你好!請(qǐng)問(wèn)本月收到開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表(注明銷(xiāo)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣),申報(bào)增值稅時(shí)增值稅納稅申報(bào)表14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元,進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)申報(bào)表13欄本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元。附圖
稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)檢驗(yàn)過(guò)不去
老師,7月份開(kāi)了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開(kāi)的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,又重新開(kāi)了一張紅字信息表,7月份開(kāi)的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
七月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
我們是外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入怎么填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表,我們四月份開(kāi)具了一份紅字信息表給銷(xiāo)售方,然后這個(gè)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的那頁(yè),附表二中的26欄是填寫(xiě)正確金額還是要填寫(xiě)包含開(kāi)具紅字信息表的數(shù)據(jù)
老師,那選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了取得專(zhuān)票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務(wù)平臺(tái)把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,有限公司與有限責(zé)任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒(méi)有申報(bào)退稅,增值稅留抵余額不足2萬(wàn),在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會(huì)有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會(huì)展服務(wù)的,會(huì)請(qǐng)一些專(zhuān)家講課,我們要給專(zhuān)家一些費(fèi)用,一場(chǎng)會(huì)議專(zhuān)家費(fèi)用金額七八萬(wàn),要是給專(zhuān)家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話,個(gè)稅會(huì)比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費(fèi)嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實(shí)繳?