同學你好 你選擇了不抵扣勾選如果出現在了進項留抵欄就轉出
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師我又來提問啦,我申報增值稅,這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現在系統里帶出來這個不抵扣的進項,這個該怎么弄啊,不用管他嗎。
老師我又來提問啦,我申報增值稅,這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現在系統里帶出來這個不抵扣的進項,這個該怎么弄啊,不用管他嗎。有1個一萬多的進項可以抵扣它自動也帶出來了。這種情況我還用操作什么嗎
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了,這么做對嗎?
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
賬務處理轉出是嗎 這報表里怎么操作
對的 報表里也是轉出的
報表里怎么操作轉出沒操作過這個
同學你好 附表二轉出 你勾選選擇了不抵扣一般是直接不出現在抵扣欄的 如果是出現在了抵扣欄那就要轉出
我申報稅填表時有一個一件讀取數據 進行就都讀取了 附表二那個不抵扣的數據轉到哪里
同學你好 認證不抵扣的發票數據,在表二里填到進項轉出,找到對應明細填列
我把這個勾選??不抵扣的進項稅額那個紅色框里標注的數據改成0了。這個可以吧
同學你好 這個可以的
把勾選??不抵扣的稅額填寫這里是嗎進項稅額轉出的這一欄也可以是吧,兩種方法都可以是吧
同學你好 對的 這個可以的
我們財務經理說那個數據不改成0了,系統帶出來是什么就是什么也不影響主表申報數據他說
同學你好 沒在進項欄就不用改