你好,如果不需要抵扣的可以這么做。
我5月份預交增值稅還沒有繳納稅款 我這月申報增值稅的時候要填第四附表嗎
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
本月有預繳增值稅款,填報增值稅及附加稅申報表的附表四時,在本期發生額要填寫本月預繳的增值稅款嗎?
老師,本月申報增值稅的時候,異地施工有預繳的稅款,附表四這樣填對嗎?
建筑業異地預繳的增值稅和附加稅在本地申報時,增值稅填在附表四本期已交列,附加稅需要填嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
需要抵扣,應該怎么填?
你好,實際抵扣金額和主表28欄需要填寫抵扣的
老師,您給看看,這次填的對嗎?
看一下34藍是不是等于零,如果是的話正確的。
主表34欄為啥等于零?本次銷項稅額47889.9~進項稅額36977.71=應納稅額10912.19,減預繳稅額10642.2,本期不是應補繳269.9嗎?
你好,我看錯了,這個是正確的,不需要再填寫其他的了。