你好,就是今年實(shí)際銀行存款扣除 的稅金除以收入的
企業(yè)本月注銷,今年補(bǔ)交去年的增值稅可以記入今年已交稅款的稅負(fù)嗎?
你好,我想咨詢一個(gè)問題,比如今年1月份繳納去年的增值稅,那我算稅負(fù)的時(shí)候,今年1月份交的稅算今年的稅負(fù)還是去年的稅負(fù)?
請問老師,算今年的增值稅稅負(fù),是今年交的今年月份的增值稅款,?本年收入,和今年交的去年的增值稅稅款無關(guān)吧?不是用今年交的今年月份的增值稅?今年交去年月份的增值稅的和?本年收入吧?
請問老師,算今年的增值稅稅負(fù),是今年交的今年月份的增值稅款,?本年收入,和今年交的去年的增值稅稅款無關(guān)吧?不是用今年交的今年月份的增值稅?今年交去年月份的增值稅的和?本年收入吧?就是說,去年有增值稅欠款,是今年繳納的,那么我今年計(jì)算增值稅稅負(fù)的話,需要把這個(gè)稅款算進(jìn)去嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年有一筆無票的收入好幾百萬,去年沒申報(bào)增值稅,今年補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅,增值稅該如何交納呢?去年的增值稅稅率是1%,今年增值稅是免的。如果補(bǔ)申報(bào)是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢?
電子銀行承兌票點(diǎn)了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點(diǎn)了
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯(cuò)了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用材料轉(zhuǎn)回來沖減了。
建筑業(yè)簡易計(jì)稅是什么意思怎么計(jì)算的呢、勞務(wù)派遣開票規(guī)則等基礎(chǔ)稅務(wù)知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,我現(xiàn)在做總賬,財(cái)務(wù)總監(jiān)想讓我去做融資,這個(gè)應(yīng)該同意嗎?會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
要去面試環(huán)境科技類公司,請問會計(jì)學(xué)堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實(shí)際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng),如果全部做庫存商品又會導(dǎo)致資產(chǎn)可能會超過5000萬,應(yīng)該怎么做好啦?
農(nóng)機(jī)商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個(gè)增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項(xiàng)免了,那進(jìn)項(xiàng)是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
那,去年不是有延緩繳納嗎,比如說今年3月份交的是去年欠的增值稅款,那也要算在今年的稅負(fù)里?
比如說今年3月份交的是去年欠的增值稅款,那也要算在今年的稅負(fù)里? 是的