要改的,借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整-管理費用 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤
上年多計提工資在今年如何調整,調整后上年的報表、匯算清繳還需要更改嗎?
21年工資計提多了也發放了,報21年匯算清繳時沒調減,22年現在調整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調整
老師,上年度多計提的工資在匯算清繳前發完還要調整嗎?會計分錄怎么寫?要調整報表嗎? 無發票費用調增后要交稅89,會計分錄怎么寫?要調整報表嗎?
老師:計提工資多了用以前年度損益調整,還需要更改報表嗎,匯算清繳調增了,是不是不用更正財務報表了
匯算之前把賬上多暫估的沖回了,調整了以前年度損益調整,匯算清繳時申報財務報表年報是否需要按調整后的申報年報,上年4季度的要修改嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。