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老師,上年度多計提的工資在匯算清繳前發完還要調整嗎?會計分錄怎么寫?要調整報表嗎? 無發票費用調增后要交稅89,會計分錄怎么寫?要調整報表嗎?

2023-03-25 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-25 09:45

你好,匯算清交之前發下去,不需要調增的,借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款,不需要調整報表。

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齊紅老師 解答 2023-03-25 09:46

借以前年度損益調整, 貸應交稅費、企業所得稅 借、應交稅費、企業所得稅貸,銀行存款 借,利潤分配、未分配利潤貸以前年度損益調整,不需要調整財務報表。

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快賬用戶2295 追問 2023-03-25 10:27

老師,最后一步 借,利潤分配,貸,以前年度損益調整,這個金額是補稅的金額還是那筆需要調增的無發票費用的金額?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 10:29

你好,這個是結轉以前年度損益調整的余額。

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你好,匯算清交之前發下去,不需要調增的,借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款,不需要調整報表。
2023-03-25
你好,需要的 借應付職工薪酬工資,19000 其他應付款,3800 貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費,企業所得稅 財務報表不需要修改的。
2023-03-15
您好同學,填寫納稅調整表,調整費用,不需要調整財務報表的,分錄的話,我跟你說,沒必要填寫的,因為本身就是允許會計與稅法不一致的? 借,所得稅費用,貸,應交稅費-應交所得稅
2022-04-23
您好,財務報表不需要調整的,你只需要調整匯算清繳的納稅調整表就可以的。嗯,調整完你其實不需要做分錄的,知道吧。
2022-04-23
你好,匯算清繳的時候不需要納稅調增
2021-01-26
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