你好,匯算清交之前發下去,不需要調增的,借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款,不需要調整報表。
請問老師,20年的匯算清繳已完成,資產負債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時經過調整,又調增利潤8500元,補繳所得稅425。那現在要申報21年第一季度的財務報表,那資產負債表上的期初數要調整嗎?都調整哪些?調整是否還要編制會計分錄?
老師,匯算清繳發現需要調增,那企業所得稅就會增加,那么需要調整財務報表嗎?怎么做會計分錄?
我是小企業會計準則的小規模企業,2022年有一筆3800的無發票費用,匯算清繳是否要調增?還有一筆計提的工資19000不發了,是否也需要調增?調增的要寫會計分錄嗎?怎么寫? 如果都調增就需要補繳所得稅89,會計分錄怎么寫? 需要調整會計報表嗎?
你好,我們是小規模納稅人,適用小企業會計準則,2022年有一筆3000費用沒有發票,現在匯算清繳我在申報表里做了納稅調增,要補交稅款,那我怎么做賬啊?會計分錄怎么寫? 2022年計提了一筆19000的工資,但是現在還沒有發,不確定什么時候發,需要調增嗎? 所有的賬務處理應該都是在匯算清繳申報以后再做調整嗎?分錄怎么寫?需要調整報表嗎?
老師,上年度多計提的工資在匯算清繳前發完還要調整嗎?會計分錄怎么寫?要調整報表嗎? 無發票費用調增后要交稅89,會計分錄怎么寫?要調整報表嗎?
借以前年度損益調整, 貸應交稅費、企業所得稅 借、應交稅費、企業所得稅貸,銀行存款 借,利潤分配、未分配利潤貸以前年度損益調整,不需要調整財務報表。
老師,最后一步 借,利潤分配,貸,以前年度損益調整,這個金額是補稅的金額還是那筆需要調增的無發票費用的金額?
你好,這個是結轉以前年度損益調整的余額。