紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整 修改的是二一年的匯算清交,如果你匯算清交不動(dòng),直接做到今年借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)影響今年的利潤(rùn)。
21年計(jì)提的工資沒有發(fā)放,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,今年22年發(fā)放后,當(dāng)季度有盈利,可以沖減發(fā)放的這部分工資費(fèi)用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調(diào)整
21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了,報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
21年發(fā)生的費(fèi)用,發(fā)票在22年取得,在22年做了管理費(fèi)用,匯算清繳需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師 現(xiàn)在查到21年收入少入賬了8萬(wàn)元 匯算清繳22年的已申報(bào)了 我調(diào)整在今年 明天匯算清繳調(diào)整可以嗎
21年22年未入賬的發(fā)票,做到23年該如何做賬?還需要調(diào)整21和22年匯算清繳的報(bào)表?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
那可不可以不修改21年匯算清繳,直接調(diào)整今年的利潤(rùn)
金額不大的可以的。
2萬(wàn)6,這個(gè)可以嗎
你好 可以的可以做的
去年計(jì)提分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 26000,貸應(yīng)付職工薪酬 26000。發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬26000,貸庫(kù)存現(xiàn)金26000。今年分錄怎么做
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利