你好,收到租金是1個月的,還是好幾個月的??
A公司有一臺設備,價值400萬元,與B公司簽訂了以租代買的租賃協(xié)議,期滿之后,設備將給B,請問A公司如何賬務處理? 1.?????? A公司購買設備: 借:固定資產(chǎn) 貸: 銀行存款 2.?????? 每月計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 3.?????? 每月收到B公司給的租賃費 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 ? 到了2020年10月份,租賃期滿,該設備在A公司全額計提折舊,租賃費也收完,設備歸屬B公司,請問A公司怎么做賬務處理?分錄是什么?謝謝!
自有廠房已出租,租期一年,從4月1日至次年3月31日止,合同約定租金在次年3月31日前付清,租金暫未收到,發(fā)票未開,暫沒有確認收入。請問租出去的廠房,現(xiàn)在每月計提折舊,是計入制造費用,還是計入其他業(yè)務成本。
老師,你好。公司辦公樓一共四層,其中出租一層辦公樓,收到一年租金并開票。分錄是不是借:銀行存款,貸預收賬款,貸稅金, 分攤每月借:預收賬款 貸:其它業(yè)務收入 結轉成本,借其它業(yè)務成本,貸:累計折舊 。只能按月分攤。累計折舊是把一棟樓的價格/4層,單層結轉業(yè)務成本。謝謝
老師,2021年8月出租的固定資產(chǎn)租期3年,每年8月支付3分之1的租金,3年支付完成。。。2021年8月收到租金借銀行存款貸其他業(yè)務收入每月提折舊借其他業(yè)務成本貸累計折舊。是這樣做分錄嗎
1、掛靠車輛過戶到公司時 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 2、每年頰貫車輛折舊時 借:其他應付款 貸:累計折舊 3、每年收取治理費時 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收進 4、每年代收養(yǎng)路費、車輛保險費和車輛使用稅時 借:銀行存款 貸:其他應付款 應交稅金 5、年支付代收款項時 借: 其他應付款 應交稅金 貸:銀行存款 6、若2年后該車退出公司,則 借:其他應付款 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 老師請問掛靠車輛的其他應付款是什么意思呢
個人付款,以公司名義購買房產(chǎn)一套,屬于公司代持個人房產(chǎn)嗎?公司名下的這套房產(chǎn)該如何入帳,由個人所交稅款公司如何入帳
你好 老師 我想問下 我們公司員工的生育津貼已經(jīng)打到公司賬戶了 發(fā)給員工需要附哪些資料 要老板簽字審批嗎
老師,沒有發(fā)票的原材料,怎樣處理?不可以稅前扣除,進去管理費用里面去嗎?
光伏安裝發(fā)電公司,固定資產(chǎn)發(fā)票沒有開過來我是暫估的金額,現(xiàn)在每個月會陸續(xù)開部分票進來,比如我暫估了項目固定資產(chǎn)是30萬,每月折舊就是2500,折舊分錄借:生產(chǎn)成本-折舊費2500 貸:累計折舊2500,然后這個月開進5萬的發(fā)票進來,這五萬還做成本嗎
只要董孝順彬老師回答,不要把問題派送其他老師,謝謝
您好老師,我想問一下,小微企業(yè)房產(chǎn)土地稅季度銷售收入不超多少減免
老師,我想問下去年和前年的房租租金發(fā)票對方之前一直沒給我們開,我們也沒計提,現(xiàn)在他又一下把之前的租金發(fā)票全部開給我們了,那我們現(xiàn)在應該怎么做賬啊
農(nóng)機旋耕服務,免企業(yè)所得稅嗎
賬上有固定資產(chǎn)折舊但是22年23年,代賬公司匯算清繳固定資產(chǎn)折舊沒有填,24年我要不要填,如果填,折舊累計這個一下填2年的,會不會預警有風險?公司賬經(jīng)不起查
老師請問查到4月份一年期LPR為3.1%是年利率還是月利率
8月份收到是第一年的,每年8月收一次,一整年的。
你好,那收到就需要做預收賬款處理,然后按月確認收入
老師,按月確認收入,按月轉成本。但是,今年2022年8月沒有收到錢,還有轉成本嗎
你好,確認了收入(哪怕收入款項沒有收到),就需要結轉成本
老師,那我沒有收到錢,怎么確認收入,做應收賬款款嗎
你好,是的,做應收賬款處理
2022年8月沒有收到錢,怎么確認收入
你好 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
老師先把發(fā)票開出來,什么時候客戶打錢了,給他發(fā)票嗎。
你好,是實現(xiàn)收入的時候,開具發(fā)票 而不是什么時候打款就什么時候開具發(fā)票的。
老師,我現(xiàn)在做8月份賬,8月份沒有開發(fā)票,9月份開行嗎。小規(guī)模,季報增值稅。
你好,個人建議是做到及時開具發(fā)票?
老師,,知道了。問題是現(xiàn)在已經(jīng)9月了,只能開在9月份了。也只能這樣了補救了。
你好,那就只能是這樣補救了?
老師,那是不是每個月開一張發(fā)票,確認一筆收入。發(fā)票能一次開成一年的嗎,比如2022年8月客戶給了一年的租金20000元,我一次開發(fā)票20000元。增值稅交20000元稅款,收入分12個月確認,是這樣嗎。
你好,是的 發(fā)票不能一年開一次。
老師,我沒有明白你的意思,那客戶8月份支付第二年的租金20000元,我則么開發(fā)票呢。
你好,按月給客戶開具發(fā)票?