您好,已經(jīng)認(rèn)證的不抵扣的,不用填寫(xiě)申報(bào)表處理的。現(xiàn)在允許認(rèn)證暫不抵扣的。形成留抵,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
已經(jīng)勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),但報(bào)稅時(shí)未填寫(xiě)扺扣,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月沒(méi)有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月沒(méi)有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?麻煩了
以前的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了成本,但是一直沒(méi)有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)該怎么做分錄
老師好~已經(jīng)認(rèn)證了,但未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呢
老師,員工墊付的采購(gòu)款,是填費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,還是采購(gòu)付款申請(qǐng)單呢報(bào)銷(xiāo)單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單不是一般入費(fèi)用的嗎感覺(jué)有點(diǎn)怪
老師,工商年報(bào)里面有這個(gè)企業(yè)即時(shí)信息申報(bào),意思是如果公司收到實(shí)收資本得要20個(gè)月工作沒(méi)日內(nèi)填寫(xiě)這個(gè)表?變更注冊(cè)資本,改變每個(gè)股東持股比例也要填寫(xiě)嗎
企業(yè)招殘疾人可以少交殘保金,還有什么稅嗎
老師,昨天很多同事這么認(rèn)為的,我這么在群里說(shuō)合不合適?對(duì)于你們昨天說(shuō)的鋁扣板項(xiàng)目提供虛假審計(jì)報(bào)告的最終結(jié)論認(rèn)定為不合規(guī),在專(zhuān)家和甲方認(rèn)可的情況下,請(qǐng)問(wèn)不合規(guī)的依據(jù)是什么?那一條說(shuō)了審計(jì)報(bào)告必須備案,不備案就不合規(guī)?合規(guī)不合規(guī),建議謹(jǐn)慎定論。
老師,小規(guī)模,15人,企業(yè)所得稅按多少繳納,例如利潤(rùn)10萬(wàn),應(yīng)該交多少?
工商年報(bào),23年沒(méi)有海關(guān)年報(bào),24年有海關(guān)年報(bào),是不是說(shuō)明是24年開(kāi)通的海關(guān)呀?
個(gè)體戶可以開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
請(qǐng)教,物業(yè)企業(yè),代收代繳水費(fèi)簡(jiǎn)易征收水費(fèi)稅率全按3%算收入和成本對(duì)嗎?普通發(fā)票也按3%算稅入賬嗎?比如這份發(fā)票怎么入賬呢
工業(yè)制造企業(yè),計(jì)提工資時(shí)不同部門(mén)的工資需要按工時(shí)分配分開(kāi)做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬(wàn)的免增值稅收入未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)做,是調(diào)整第四季度報(bào)表和增值稅申報(bào)表,補(bǔ)四季度印花稅和水利建設(shè)基金,匯算清繳按調(diào)整后的報(bào)表填報(bào)嗎?發(fā)票2025年5月才會(huì)開(kāi)出,2024年增值稅報(bào)表填入未開(kāi)票收入,2開(kāi)票當(dāng)月沖回放到開(kāi)票收入,是這樣嗎?
老師好~要是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證呢,留下個(gè)月才認(rèn)證,需要怎么處理嗎?
你好, 借:庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)