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老師,請問一下,進項稅額已經認證,但是這個月沒有抵扣完,下個月繼續抵扣的會計分錄怎么做呢?

2022-03-05 07:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-05 07:10

你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 進項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣的?-會計學堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html

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你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 進項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣的?-會計學堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html
2022-03-05
你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-03-05
你好,當時你的加計扣除分錄怎么做?
2022-05-19
未認證時的會計分錄: 借:原材料/庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅額) 應付賬款--應付貨款 認證后的會計分錄: 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2019-09-23
進項增值稅發票已經入賬但當月未認證,可在下個月或者以后某個月份再把抵扣聯認證抵扣掉的,在入增值稅專用發票的憑證時,把進項稅額記入”應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅“科目里即可,會計分錄如下: 1、取得進項票時 借:原材料/庫存商品(或其他相關科目) 借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款(或其他相關科目) 2、在第二個月或未來的某個月份把抵扣聯認證抵扣過后(即進項稅認證平臺勾選認證后),即可把待抵扣進項稅轉入進項稅額中的,會計分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2024-04-08
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