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純外貿企業,收到一張供應商開的專票,需要辦理退稅的,如何做賬,還有收到一張供應商開的內銷的專票需要抵扣進項,如何做賬

2022-09-07 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-07 13:54

同學,你好 你是純外貿,怎么還會收到內銷的進項?

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快賬用戶3013 追問 2022-09-07 13:55

我意思是說我們只是做外貿,沒有工廠,但是也會有國內客戶從這里采購,

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:00

同學,你好 借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 你認證的時候選擇不抵扣勾選

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快賬用戶3013 追問 2022-09-07 14:02

這個是要退稅的做法還是內銷的做法

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:05

同學,你好 出口退稅

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快賬用戶3013 追問 2022-09-07 14:09

月底應交稅費科目要結轉嗎這幾個科目:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)/出口退稅/進項稅轉出

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:11

同學,你好 需要結轉

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快賬用戶3013 追問 2022-09-07 14:12

怎么結轉,分錄有嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:14

借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅

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同學,你好 你是純外貿,怎么還會收到內銷的進項?
2022-09-07
你好,2021.1收到供應商紅字發票,做進項稅額負數,而不是轉出處理。分錄是 借:應付賬款,貸:某某費用,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-02-05
購買方申請紅字發票信息單,銷售方再根據信息單開具紅字發票
2023-09-20
你好,可以的,可以抵扣的。
2023-09-12
你好借應收 貸主營業務收入 應交稅費 收到的是啥 一般納稅人的嗎
2023-01-05
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