同學,你好 你是純外貿,怎么還會收到內銷的進項?
老師2020.10月收到認證費進項票一張并在當月抵扣,借認證費 應交增值稅~進項票,貸 供應商。2021.1收到供應商紅字發票需要做進項稅轉出如何記賬,謝謝
外貿企業向供貨商購買了一批貨然后再賣出國外,供貨商開了專用發票給外貿企業,外貿企業收到發票并申請了退稅,現在因為質量問題,國外公司讓這批貨退回。供貨商說退回需要將已經開的專用發票退給他們,但是已經退稅下來了,外貿企業該如何將這個發票給供貨商?開紅字發票嗎?還是要先將已經退稅的歸還稅務局?
純外貿企業,收到一張供應商開的專票,需要辦理退稅的,如何做賬,還有收到一張供應商開的內銷的專票需要抵扣進項,如何做賬
單位開了一張發票,并收到一張進項專票,這個月如何做賬呢,需不需要計提啥的
老師,一般納稅人,純外貿企業出口的一種商品,退稅率是0,需要視同內銷,其對應的進項稅額如何處理?可以抵扣嗎?
老師那居間費是不是有規定的收費標準,一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務費
老師,那勞務公司自己接的活,是不是開票開建筑服務,后面啥都行
老師,勞務公司營業范圍里面有信息服務,開開票了也是計入其他業務收入嗎?那那種計入主營業務收入,是不是自己接的活干就計入主營業務收入自己接的活開票就開建筑服務工程服務可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務勞務費
老師,勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入,還是其他業務收入
老師,那勞務公司提供居間服務,開票就開現代服務,居間費嗎
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
奧,老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的,然后后續把錢收到公司,公司開發票可以吧
老師,那勞務公司給別人介紹6600萬的活收取660萬費用簽訂信息服務,是個人簽比較好還是公司簽好,
老師,比如勞務公司的經營范圍里面可不可以跨業務的范圍加進去
我意思是說我們只是做外貿,沒有工廠,但是也會有國內客戶從這里采購,
同學,你好 借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 你認證的時候選擇不抵扣勾選
這個是要退稅的做法還是內銷的做法
同學,你好 出口退稅
月底應交稅費科目要結轉嗎這幾個科目:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)/出口退稅/進項稅轉出
同學,你好 需要結轉
怎么結轉,分錄有嗎
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅